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审计总经理岗位职责(五篇)

发布时间:2024-11-20 热度:61

审计总经理岗位职责

第1篇 审计总经理岗位职责

审计总经理 1、组织建立并完善内部审计制度及流程;

2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;

3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况;

4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;

5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;

6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;

7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。

基本条件: 性别:不限 ;年龄: 35-40周岁 ;学历:本科及以上 ;专业:财务、会计、审计等相关管理专业 ;相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。 1、组织建立并完善内部审计制度及流程;

2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;

3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况;

4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;

5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;

6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;

7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。

基本条件: 性别:不限 ;年龄: 35-40周岁 ;学历:本科及以上 ;专业:财务、会计、审计等相关管理专业 ;相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。

第2篇 财务审计副总经理岗位职责

财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

第3篇 审计副总经理岗位职责

审计副总经理 岗位具体工作:

负责集团审计工作(含下属分子公司)

审计方向:财务、营销、内控审计

汇报上级:副董事长

专业:会计学、金融等财务类相关专业;

工作年限:12年以上;

同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;

项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;

甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;

其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。 岗位具体工作:

负责集团审计工作(含下属分子公司)

审计方向:财务、营销、内控审计

汇报上级:副董事长

专业:会计学、金融等财务类相关专业;

工作年限:12年以上;

同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;

项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;

甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;

其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。

第4篇 审计部总经理岗位职责

风控审计部总经理 主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。 要求:

1、熟悉大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟悉相关法律法规和行业研究与分析;

2、熟悉财务管理、预算管理,具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;

3、熟练掌握常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(包括office办公软件、信息化管理软件等);

4、了解大型制造业企业管理相关知识;

5、注册会计师或高级会计师职称;

6、丰富的大型制造企业内审管理工作经验;

7、5年30亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作经验优先。

主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。

第5篇 审计部副总经理岗位职责

岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

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