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财政票据管理工作自查的报告

发布时间:2026-07-17 浏览:85 DOC

导语:这份自查报告帮助您厘清财政票据管理的常见堵点和盲区。不讲空话,只列实操中容易忽略的关键环节,帮助您快速定位风险、补上漏洞。语言平实好懂,读完就能上手改进,特别适合时间紧、任务重时借鉴。

报告属性

适用对象:适合刚接手票据管理的新手会计或行政人员,写作基础一般,需要模板照着填内容,不用太会写也能上手。

使用场合:这是给财政局交的自查报告,用在单位内部检查完票据管理后向上级汇报情况,主要用途是说明工作落实得怎么样、有没有问题、怎么整改。

核心内容:我们认真查了票据管理,基本合规,没设小金库、没乱收费,但发现一点小失误,以后会更严格按制度来,确保票据管得严、收得清、缴得实。

内容体量:600字

报告关键词: 年度票据管理 财政票据自查 行政事业性收费 兴庆区财政监管

报告正文

财政票据管理工作自查的报告范文

兴庆区财政局:

根据银兴财发[__]22号文件精神,对我单位__年1月1日至__年12月31日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查,现将自查情况报告如下:

一、高度重视,认真开展自查工作。在收到财政发文件后,工作人员认真领会文件精神,对__年1月至__年12月票据的`管理使用进行了严格的自查,并认真填写行政事业性收费及财政票据管理自查表,做到领用票据数量底数清,收入金额数字清。

二、严格执行财务管理制度及票据管理制度。__至__年我单位严格执行财务及票据管理制度,无帐外帐、私设小金库等违法问题,所收金额全部及时缴入账户。收费人员在领用收费票据时,由票据管理人员详细登记领用数量、票面金额及票据号码,收费时开票人与收费人分开,共同合作,互相牵制,所收现金及时交入银行,票据缴销、稽核中,票面金额与实际收到现金完全相符方可缴销,严格执行职责分离制度。妥善保管保管存根,销毁票据时登记造册并报同级财政部门后由财政部门统一销毁,有作废票据时,必需三联齐备时方可作废。对__年丢失的收据已在报刊上登载声明作废,并在审计中对此事做出了处理。收费中按照兴庆区发收费许可证规定项目,无擅自增加项目,扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象,各项收入严格执行收支“两条线”的规定,不作支现金。

在这次自查中,发现票据管理中也存在个别失误,在今后的工作中,我们会更加严格的执行票据管理制度,力争把工作做做到最好。

报告怎么写

标题直接点明“自查报告”,开头写收文单位“兴庆区财政局”,正文分条列项,有“一、二”小标题,结尾表态加落款,很标准的公文结构。

《财政票据管理工作自查的报告.doc》
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写财政票据报告常见误区

1 把领票时间、开票时间、入账时间混着写,同一段里出现三个时间点却没标清属性。
2 只抄票据右上角一串数字,不补全前缀和年份,审核员一眼认不出是什么票。
3 把“往来结算票据”写成“往来票据”,把“医疗收费票据”写成“医院票据”,分类逻辑全崩。
4 把所有金额塞进一段话里,靠顿号隔开,看的人得自己扒拉数字找对应关系。
5 附件栏只写“票据复印件若干”“相关材料”,审核时让你当场返工。

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