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商务局小金库专项治理自查自纠总结报告

发布时间:2026-08-23 浏览:72 DOC

导语:这份自查自纠总结报告,直击小金库治理症结,不绕弯、不空谈。内容扎实,脉络清晰,既有问题梳理,也有整改思路,还带点实操分寸感。写材料时拿它当骨架,省心又靠谱,关键是,不浮夸,不模板化,读着就放心。

报告属性

适用对象:适合机关单位里刚接手写材料的新人,比如科员、办事员,写作经验不多但得按规矩来写。

使用场合:这是给市专项治理工作领导小组办公室交的正式汇报材料,专门用来说明商务局自己查“小金库”的全过程和结果,属于向上级部门交差的自查总结类报告。

核心内容:我们认真查了,从组织到学习再到具体项目,全都按要求做了,没发现“小金库”,也没“四风”问题,今后还要继续管严管实。

内容体量:1500字

报告关键词: 小金库专项治理 20年1—6月 财经纪律整治 四风问题自查 公务用车费用核查 会议费支出审计

报告正文

市专项治理工作领导小组办公室:

根据市财政局、审计局《关于印发〈铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[20__]411号)精神,结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求,我局对20__年1月—20__年6月期间,所有专项治理内容进行了认真自查,现将具体情况报告如下:

一、 健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,我局成立了由局主要领导任组长,分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组,由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。

二、 加强学习宣传,提高思想认识

为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,8月19日,我局召开了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员,局属各单位、各科室负责人参加了会议。会议传达了《铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,对有关报表进行说明,朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求:一是要全系统高度重视,落实治理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。四是要求局纪检监察室协助财务部门做好自查监督工作。?

三、 认真开展自查,实施长效监督

按照专项治理工作方案中专项治理内容,我局对各类帐户进行了认真细致的清查。

1 、预算收入管理情况

我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生,没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

2、预算支出管理情况

我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题,并按规定实行了公务卡结算。

出国经费支出完全按照相关规定及标准,无擅自出访、接受企事业单位资助、向下属单位摊派费用等问题;

我局已于20__年按规定实行公务用车改革,因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位,尚未实行车改,现有执法用车2辆,分别为皖g00355、皖g17780,20__年度共发生公车运行维护费3.27万元,20__年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。

20__年-20__年6月我局共发生会议费1.55万元,所开会议均按照省商务厅要求召开,没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。

3、政府采购管理情况

我局对各类办公设备的购置,从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行,没有违反财经纪律的现象。

4、资产管理情况

我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定,无违规问题存在。

5、财务会计管理情况

我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行,会计人员均具备会计从业资格,无会计造假行为。

6、财政票据管理情况

我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定,没有违规、违法现象存在。

7、设立“小金库”情况

我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

8、财务领域“四风”突出问题情况。

经认真自查,我局财务领域无“四风”突出问题存在。

通过这次专项治理自查自纠,我局进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

报告怎么写

标题直接点明主题,称谓写清楚报送对象,正文分三大部分 八个小点,结尾有总结提升,落款虽没写但隐含在文末语境里。

《商务局小金库专项治理自查自纠总结报告.doc》
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写小金库自查自纠报告常见误区

1 把自查过程写成流水账,只罗列翻了多少凭证、开了几次会,却没写清一笔可疑资金的来龙去脉。
2 整改部分通篇用“已”“将”“拟”“加强”这类虚词,没一行能对上银行回单或审批单。
3 用“主要用于”“部分用于”“暂存于”代替真实流向,资金链条一断,整份报告就塌一半。
4 问题描述空泛,用“个别”“少数”“一定程度”打马虎眼,结果被反问“哪一笔?谁签的?凭证在哪?”。
5 把制度漏洞写成“有待完善”“需要加强”,却不指明哪一条失效、哪一环失守,等于没写。

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