第1篇 审计项目助理岗位职责
岗位职责:
1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作;
2、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
3、在审计过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通;
4、在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;
5、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告;
6、完成审计程序中的基础账项实质性测试,完成控制测试中的抽样测试。
岗位要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业本科及以上学历;
2、有1-2年会计师事务所审计工作经验;
3、工作认真负责,具有良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神;
4、积极主动,具有高度的责任心和能够承受较强的工作压力,接受出差;
5、具有良好的专业知识和技能,热爱注册会计师行业;
6、通过注册会计师部分科目考试者优先考虑;
第2篇 it审计项目岗位职责
it审计项目经理 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师 it审计项目经理
工作职责:
1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;
2、负责管理项目进度及质量,审阅工作底稿;
3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案,编写审计报告;
4、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有四大会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;
5、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;
6、热爱it审计工作,具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
第3篇 审计项目经理岗位职责职位要求
岗位职责:
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户进行良好的沟通,维护客户关系;;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、担任项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
职位要求:
1、具有注册会计师执业资格;专科及以上学历;
2、三年及以上会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;
3、 热爱注册会计师行业,工作责任心强;
4、具有较强的文字表达能力、沟通协调能力;
5、能承受持续的工作压力,适应短期出差。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
第4篇 内审审计项目岗位职责
职责描述:
1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;
2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。
3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。
4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;
5.审计经理交办的其他事项。
第5篇 工程造价审计项目岗位职责
1.通过电话,网络及其他渠道收集招投标信息;
2.购买招标文件.在规定的时间内完成投标文件的债做,装订,密封,投递等一系列工作;
3.负责现场开标,并记录,开标现场了解到的相关信息。
4.负责一般项目的磋商,谈判。
5.开标结束后及时整理开标信息,跟做开标结果;
6.负责合同的签订,项目前期沟通,借助部门收款;
7.完成其他相关事宜。
岗位要求:
1.具有较强文字表达能力,应变能力,沟通能力。
2.团队意识强,工作认真仔细,责任心强。
3.吃苦耐劳,能接受临时性加班;
4适应短时间出差。
第6篇 审计高级项目经理岗位职责职位要求
岗位职责:
1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
职位要求:
1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;
2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;
3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;
4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;
5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
第7篇 建设审计项目岗位职责
1. 根据公司整体战略规划,参与拟定完善内部审计制度、流程以及制定审计计划;
2. 根据年度审计工作计划,落实及组织进行公司各项审计;
3. 拟定审计方案,起草及审阅审计工作底稿、起草审计报告等审计文书;
4. 参与审计过程中与被审单位的协调和沟通;
5. 检查被审单位及相关部门审计意见的执行和整改情况;
6. 参与集团内部审计行政管理工作;
7. 参与及组织集团审计系统的培训工作;
8. 完成部门领导交办的其他工作。
任职资格要求:
1. 审计、工程类专业本科及以上学历,年龄45岁以下;
2. 知名企业及单位8年以上审价或审计工作经验;
3. 持有造价工程师执业资格或相应职称;
4. 具备企业管理经验、曾担任过大型建设项目或房地产开发项目主审工作者优先;
5. 英语熟练,熟悉各种各种办公软件,具有良好的写作能力。
第8篇 内控审计项目经理岗位职责
财务共享中心(项目经理、审计、内控) 财务共享中心工作-浦东张江园区
项目经理:负责内外共享项目管理
运营经理:共享项目流程把控
内控主管:内控审计
审计 财务共享中心工作-浦东张江园区
项目经理:负责内外共享项目管理
运营经理:共享项目流程把控
内控主管:内控审计
审计
第9篇 项目审计主管岗位职责
岗位职责:
1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;
2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核,维护公司权益;
3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.
4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告
5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告
6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。
任职资格:
1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;
2、具有造价员资格证书或初级以上职称;
3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;
4、2年以上工程预决算工作经验;
5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;
6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人际关系;
8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。
42位用户关注
29位用户关注
28位用户关注
16位用户关注
10位用户关注
54位用户关注
76位用户关注
81位用户关注
48位用户关注
26位用户关注
17位用户关注
11位用户关注
15位用户关注
23位用户关注
97位用户关注
36位用户关注
74位用户关注
59位用户关注