本公司员工因公务需要,受命出差、学习依照本制度之规定办理。
2出差办理程序:
→因办理公事出差需向经理申请并批准同意,开会或培训由公司经理直接授命。
→确定出差日期、所需时间、返回时间,填写《出差登记表》,经经理签字后,报综合部主管存档,如出差时间超过1周,经经理同意可据此单到财务处借支差旅费;
2.1若有借支差旅费的情况,出差人员返回后须及时办理报销手续,最迟不得超过一周(特殊情况除外),否则财务将在次月本人工资中扣除所借款项。
2.2如未照此程序办理,产生的费用一律自理。
3差旅费的报销:
3.1凡出差(出县域)员工均实行“出差补助包干”的办法。出差补助凭票(特指住宿发票)按60元/天计算,当天返回者补助20元/天。如不能提供相应票据的,只能报销出差补助。
3.2接待单位承担全部费用的(食宿或交通费用),不再享受补助。
3.3接待单位只承担部分的(食宿或交通费用),按公司规定报销费用。
3.4凡出差到镇乡的员工,若当日中午不能返回公司,则可按5元/天的标准报销误餐补助。若当日中午能返回者,反之,则无误餐补助。
3.5本制度自公布之日起执行。
出差登记表
出差部门:
填表时间:
出差人员
出差地点
出差时间
时长事由
经理审批
综合部主管
出差登记表
出差部门:
填表时间:
出差人员
出差地点
出差时间
时长事由
经理审批
综合部主管
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