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审计主管岗位工作职责(十二篇)

发布时间:2024-01-29 热度:25

审计主管岗位工作职责

第1篇 审计主管岗位工作职责

1、负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。

2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。

3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。

4、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。

5、对内控审计工作质量负责。

6、跟踪、评价已实施的管理改进措施。

7、做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。

8、配合公司的内控建设考核。

9、交办的其他工作。

第2篇 财务部审计主管岗位职责

岗位职责:

1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;

2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;

3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

4、负责企业各类经济合同的监管工作;

5、负责完成集团布置的内部审计工作。

任职资格:

1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

第3篇 集团审计主管岗位职责

岗位职责:

1、 参与内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;

2、 监督及评估运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;

3、 内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控;

4、 出具审计报告,预测风险和隐患,提出建议;

5、 其他审计相关工作

任职资格:

1、全日制本科财务金融相关专业毕业,3年以上工作经验;

2、必须要有企业内部审计工作2年以上相关经验;

3、能够胜任审计项目经理工作,担任项目财务或审计经理1年以上优先;

4、具有集团审计工作经验优先;

第4篇 内控审计主管岗位职责

岗位职责:

1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。

岗位要求:

1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;

2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;

3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;

4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;

5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;

6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。

第5篇 营运审计主管岗位职责

工作职责:

1、带领审计员进行项目审计和现场检查;

2、负责审计组内的分工和协调,按计划、质量完成项目审计;

3、负责定期或不定期对采购价格进行审核;

4、对审计发现的问题进行核实并提出意见,根据价格审核情况进行相关报告;

5、完成领导交办的其他任务。

任职资格:

1、全日制本科及以上学历;

2、具有5年以上审计工作经验;

3、熟悉各类财务制度及会计准则、财税法律规范;

4、具备持续严谨、认真负责的职业道德及工作操守;

5、具有中级审计师资格证者优先考虑。

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第6篇 审计主管岗位职责

岗位职责:

1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;

2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);

3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。

任职资格:

1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;

2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;

3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;

4、良好的理解力及交涉能力以及高度的职业道德;

5、良好的应用文写作能力。

第7篇 高级审计主管岗位职责范本

1.审计专项工程项目概算、预算和决算的合理性,合法性;负责对收集整理的工程项目资料进行进一步清点和复核。

2.对物资设备采购招投标的经济监督和采购合同的审计。

3.审计公司财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况,审计公司经济往来、会计报表的真实性和合法性。

4.办理上级审计部门交办的其他事项,配合上级审计部门(或外部审计部门)对本单位进行审计。

5.制定或参与研究制定有关规章制度及检查其执行情况等。

第8篇 采购审计主管岗位职责范本

1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。

2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。

3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。

4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。

5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。

第9篇 审计主管岗位职责、任职条件以及应具备的能力

审计主管含义

审计主管,是审计部门中协助审计经理工作的,对日常审计工作具有一定的管理职能的人员。审计主管的直属上司是审计经理。

审计主管岗位职责

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导。

审计主管应具备的能力

1.熟悉国家相关的审计法律法规;

2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;

5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力;

6.具备敏锐的观察力和预见能力。

审计主管任职资格

1.审计、会计、财务或相关专业本科以上学历;

2.具备会计师或以上职称;

3.具有3年以上审计工作经验;

4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

5具备一定的管理能力。

审计主管职业发展

审计主管一般是由审计专员发展而来,其职业发展方向有三个,一是继续沿着审计的职业发展,成为审计经理、审计主管;二是换岗到会计主管,开始从事会计方面的工作;三是换岗到税务主管,从事税务工作。

审计主管年薪

审计主管的年薪一般在10-30万之间,工作经验丰富,并且拥有注册会计师证书或审计师证书年薪会比较高。审计主管一般是由审计专员发展而来,经过经验积累以及知识积累,发展到审计经理时年薪会有一个比较好的增长。审计主管属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。

第10篇 审计主管工作岗位职责

以下是某公司审计主管岗位职责,各位制度职责大全审计如果不知道审计岗位职责,可从中予以参考。

1、根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;

3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

4、监督、检查公司制度的落实情况;

5、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;

6、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。

第11篇 财务审计主管岗位职责职位要求

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验; 2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先; 3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目; 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强 的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

第12篇 财务审计主管总部岗位职责职位要求

职责描述:

1.岗位职责:

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核;

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

3. 熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

4. .具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-7年经验

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