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风险总经理岗位职责(4篇范文)

发布时间:2024-11-20 热度:81

风险总经理岗位职责

第1篇 风险总经理岗位职责

风险总经理 1、对公司重大决策、常规业务、创新业务、产品方案等进行风险审查和评估;

2、对公司产品设计及运营提出建设性意见;

3、负责建立、健全、完善公司风险控制管理体系;

4、负责组织制定、优化风险管理的制度和流程,并组织实施;

5、主持风险部工作。 1、对公司重大决策、常规业务、创新业务、产品方案等进行风险审查和评估;

2、对公司产品设计及运营提出建设性意见;

3、负责建立、健全、完善公司风险控制管理体系;

4、负责组织制定、优化风险管理的制度和流程,并组织实施;

5、主持风险部工作。

第2篇 风险部总经理岗位职责

风险部总经理 1.统筹分行风险控制相关工作;

2.与总行风险管理部门做好沟通协调工作,执行职能条线拟定的相关策略;

3.部门人员管理;

4.完成分行领导布置的其他工作任务。 1.统筹分行风险控制相关工作;

2.与总行风险管理部门做好沟通协调工作,执行职能条线拟定的相关策略;

3.部门人员管理;

4.完成分行领导布置的其他工作任务。

第3篇 风险副总经理岗位职责

风险管控副总经理 岗位具体工作:

1)建立和完善风险管理标准和规范,及时揭示风险,规避公司经营损失。2) 健全工程审计制度规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计及其他事项的报备抽查体系。

岗位要求:

同岗位工作年限:具有民营企业风险管控或监察审计中心一/二把手管理岗位经验2年以上,具备项目成本管理经验;

项目类型及规模要求:具有大型民营房地产集团成本管理或审计管理工作经历,具备大型城市综合体、高端别墅及精装修项目经历,成本管控及工程审计实践经验丰富。

甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历;

其他要求:原则性强,工作风格偏强势;

偏好公司:民营企业,风险防控体系健全的; 岗位具体工作:

1)建立和完善风险管理标准和规范,及时揭示风险,规避公司经营损失。2) 健全工程审计制度规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计及其他事项的报备抽查体系。

岗位要求:

同岗位工作年限:具有民营企业风险管控或监察审计中心一/二把手管理岗位经验2年以上,具备项目成本管理经验;

项目类型及规模要求:具有大型民营房地产集团成本管理或审计管理工作经历,具备大型城市综合体、高端别墅及精装修项目经历,成本管控及工程审计实践经验丰富。

甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历;

其他要求:原则性强,工作风格偏强势;

偏好公司:民营企业,风险防控体系健全的;

第4篇 风险控制部总经理岗位职责

风险控制部 总经理 1、负责完成银行风险规划、制度体系维护,完成业务线风险体系培训、宣贯工作,包括日常独立的风险识别、测量、监控和报告;

2、负责建立和完善授信审查工作相关规章制度,负责拟订授信审查工作计划、工作要点、实施方案并组织贯彻落实。组织制订全行信贷总量、信贷期限结构、信贷准入标准等政策制度并监督实施。负责全行审批权限内授信业务的受理、合规性审查和风险审查和审议工作。

3、负责全行资产质量管理工作。负责对全行信用风险的监测、分析和管理,制定全行信贷风险控制指标,组织实施对全行信用风险的检查。组织实施全行资产质量五级分类工作,完成分类结果审查及权限内审批工作,不断完成分类指标体系等。

4、负责授信执行工作。集中统一办理全行授信业务的发放和信贷档案管理工作,负责全行放款中心的管理和信贷档案管理制度制订。

5、负责风险评级、风险事件防范及处置,及风险模型、风险管理系统建设及实施;

6、负责新业务、新产品、新项目相关的评审和风险评估工作,及时出具风险审核意见。

1、全日制大学全日制本科以上学历,金融、经济、银行等相关专业;

2、具有6年以上信贷或风险管理相关从业经验;

3、掌握经济、金融和法律有关知识,熟悉银行经营管理和风险管理知识、风险管理政策制度,全面掌握各类风险计量分析工具,具备独立的风险分析、识别和管控能力;

4、熟悉国家金融行业相关法律法规,有对市场变化的敏感性和预见性;

5、具备清晰的逻辑思维能力,较强的原则性和较好的沟通表达技巧;

6、具备良好的职业操守,诚实守信、品行端正,无任何不良记录。

1、负责完成银行风险规划、制度体系维护,完成业务线风险体系培训、宣贯工作,包括日常独立的风险识别、测量、监控和报告;

2、负责建立和完善授信审查工作相关规章制度,负责拟订授信审查工作计划、工作要点、实施方案并组织贯彻落实。组织制订全行信贷总量、信贷期限结构、信贷准入标准等政策制度并监督实施。负责全行审批权限内授信业务的受理、合规性审查和风险审查和审议工作。

3、负责全行资产质量管理工作。负责对全行信用风险的监测、分析和管理,制定全行信贷风险控制指标,组织实施对全行信用风险的检查。组织实施全行资产质量五级分类工作,完成分类结果审查及权限内审批工作,不断完成分类指标体系等。

4、负责授信执行工作。集中统一办理全行授信业务的发放和信贷档案管理工作,负责全行放款中心的管理和信贷档案管理制度制订。

5、负责风险评级、风险事件防范及处置,及风险模型、风险管理系统建设及实施;

6、负责新业务、新产品、新项目相关的评审和风险评估工作,及时出具风险审核意见。

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