内部审计管理制度制度名称内部审计管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1...[更多]
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一、管理的范围1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放...[更多]
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北京汽车制造厂有限集团管理制度体系管理办法目录第一章目的1第二章内部审计工作机构...[更多]
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监察审计处印章管理使用制度为了保证监察审计处印章使用的合法性和严肃性,按照医院有...[更多]
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第一条 为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,...[更多]
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