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财务审计岗位工作职责怎么写(精选8篇)

发布时间:2025-08-06 热度:14

财务审计岗位工作职责

【第1篇】财务审计岗位工作职责怎么写950字

财务审计工作职责范文

(一)、部门描述

财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务 是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财 产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统 一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的 经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。

(二)、具体职责

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》 、 企业会计 准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制 度。

二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规 章制度。

三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报 表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时 做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计 信息。

四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用 资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。

五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的 联系, 协助总经理处理好与相关部门的关系, 及时掌握财政、 税务及融资动向。

六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。

七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和 经济效益,当好公司的理财、经营参谋。

八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品 等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物 资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、 物资的合理使用和安全管理。

九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提 供准确的财务资料。

十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定 对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目 真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保 证专项资金的“专户储存、专账核算” ,坚持建设项目的五 制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。

十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果, 分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公 司不断提高管理水平。

十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司 财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整 地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核 算资料。

十三、负责完成公司安排的其他工作。

书写经验16人觉得有用

财务审计的工作职责,得从实际出发去写,不能太笼统。比如,日常工作得涵盖账目检查这一块,这可是最基本的,看看账目有没有错漏,数字是不是对得上,要是账目不对劲,那可就麻烦了,公司运营可能就会出问题。还有就是,要定期审查公司的财务报表,这个报表很重要,它能反映出公司的经营状况,要是报表有问题,那管理层做决策的时候就容易踩坑。

书写注意事项:

还得负责监督公司的资金流动情况,确保每一笔钱都花得合理。要是发现资金流向异常,就得及时上报,不能藏着掖着,不然出了事谁也担不起责任。还有,得配合其他部门的工作,有时候财务审计需要和其他部门沟通协调,尤其是涉及到财务数据的时候,这一步特别关键,要是沟通不到位,后续工作可能会乱套。

写工作职责的时候,得结合公司的实际情况,不能千篇一律。比如说有些公司可能特别注重成本控制,那在职责里就要突出这一点,强调要分析成本结构,找出节省开支的办法。还有些公司可能对外部环境变化比较敏感,那职责里就得多写点关于市场动态分析的内容,毕竟财务审计不是孤立存在的,它得跟公司的整体战略挂钩。

不过有时候写的时候,容易忽略一些细节,像是把“资金流动”写成“资金流”,虽然意思没变,但仔细看的话,总觉得不太对劲。还有就是,有些地方可能会写得太过概括,像“负责财务相关事务”,这样的话太模糊了,具体干什么都没说清楚。还有个问题,有些职责描述可能会重复,比如既写了审查账目,又写了核查报表,其实这两块内容有不少重合的地方,这样写显得啰嗦。

写职责的时候,还有一点要注意,就是得考虑到岗位的实际需求。比如,有的岗位可能需要经常出差,那就得在职责里体现出来,不然员工入职后才发现工作内容跟想象的不一样,那可就尴尬了。还有,要是岗位涉及面广,那职责描述就得全面,不能只写一部分,不然容易引发误会,导致工作推进不顺畅。

【第2篇】公司内部财务审计岗位职责怎么写250字

公司内部财务审计岗位职责(五)

1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;

2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;

3、负责审查企业资金受控情况;

4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;

5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;

6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;

7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.

8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.

9、完成领导交办的其他任务.

书写经验80人觉得有用

写岗位职责的时候,得看这个岗位具体负责什么吧。比如财务审计,这活儿说白了就是盯着公司的账本,看看有没有猫腻,是不是都照规矩来的。开头最好简单点,就说清楚这个岗位的主要任务是什么,像是“确保财务数据真实可靠”这种话,听着就挺专业的。

然后,得把具体的活儿一件件列出来。比如,每天都要检查报销单据,看看有没有超出预算的情况;还有,定期去各部门核对账目,这事不能偷懒,得一个部门一个部门地过,要是漏掉哪个地方,以后出了问题可就麻烦了。写的时候,尽量用短句,这样看起来清晰明了,也方便领导往下传话。

有时候,可能还会涉及到一些特别的项目,像年终的全面审计。这个时候就得提前计划好,把要查的东西罗列出来,像固定资产的折旧情况、库存商品的实际数量,这些都得好好盘一盘。要是手头人手不够,还得跟别的部门协调一下,借点人过来帮忙。

审计工作不是光靠埋头苦干就行的,沟通也很重要。遇到不明白的地方,得及时找相关人员问清楚,别闷着头自己琢磨,那样容易出岔子。当然,有些事情可能涉及到敏感信息,这时候就要注意保密了,该锁起来的文件一定要锁好,该加密的邮件也要加密处理。

书写注意事项:

审计报告可是个重要的东西,写的时候要仔细核对数据,千万别搞错了。有时候数字多一点少一点,看起来问题不大,但实际上可能会引发大麻烦。所以,每次写完报告后,最好能找个同事互相检查一下,两个人一起看看有没有疏漏之处。

不过,有时候写岗位职责的时候,可能会不小心遗漏一些细节,特别是那些平时不太起眼的小事。比如偶尔忘记提到需要定期更新台账之类的,这就有点遗憾了。不过只要大致方向没错,这些问题其实都不难补救,关键是要保持耐心,慢慢完善嘛。

【第3篇】财务内控审计岗位职责怎么写850字

岗位职责:

(一)、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

(二)、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

(四)、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

岗位要求:

1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;

3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

5.拥有cics或cia等相关证书者优先;

6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

7.年龄不限,男女不限。

书写经验53人觉得有用

财务内控审计岗位职责该怎么写?这事得看具体工作环境和需求,但大致方向得搞清楚。比如,这个岗位要负责公司内部的账目审查,包括那些日常的报销单据、采购合同什么的,都要仔细核对,看看有没有不符合规定的支出。还有就是检查财务流程是不是顺畅,有没有漏洞能让不法分子钻空子。

书写注意事项:

这份工作还涉及到一些数据分析,得从一堆数字里找出异常情况。像是某个月份的成本突然飙升了,这就需要深入调查原因。有时候还得参与制定新的财务政策,确保大家的操作都能符合最新的法规要求。

不过,在写岗位职责的时候,得把具体任务说清楚,但也不能太死板。比如提到审核报销单据,就可以稍微细化一下,说是“对各部门提交的报销凭证进行真实性、合规性的全面核查”,这样听起来就专业多了。不过有时候写作者可能没注意到,把“全面核查”写成了“全盘核查”,虽然意思差别不大,但还是容易让人看出点问题。

书写注意事项:

有些时候写职责描述会提到“定期出具分析报告”,这本身没问题,但如果写成“定期撰写分析报告”,感觉就有点啰嗦了。当然,这样的小地方偶尔改一改也无伤大雅,主要是要把重点放在核心职责上。

写这类职责的时候,最好能结合公司的实际情况,别照搬别人的模板。比如说有的公司特别注重资金流动的安全性,那在职责里就得突出这一点,强调要监控资金流向,防止资金被挪作他用。要是写得笼统了,像“保障资金安全”这种话,听上去就很模糊,领导看了也不知道具体该怎么做。

再说了,写职责的时候,也得考虑到团队协作的问题。毕竟不是一个人单干,很多工作都需要和其他部门配合完成。所以职责里得提到要跟其他同事保持良好沟通,遇到问题及时交流解决办法。不过有时候写的人可能忘了这一点,只顾着写自己的任务,结果忽略了团队合作的重要性。

【第4篇】财务审计类岗位职责怎么写300字

岗位职责:

1对上市公司进行年报、半年报报表审阅,并向审计委员会提交审核报告;

2对下属子公司财务核算情况进行审计监督,并提出审计意见;

3对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;

4及各级子公司进行管理审计,包括合同执行情况管理审计、招投标管理审计、货币资金管理审计、计划执行情况管理审计等;

5根据部门领导部署对子公司法定代表人、子公司总经理进行离任审计;

任职资格:

1.经济类专业 本科以上学历。

2.8年以上财务管理或业务管理工作经验,或6年以上审计工作经验

3.有注册会计师或注册内部审计师或审计中级职称或其他经济类相关的中级资格职称

书写经验61人觉得有用

写岗位职责的时候,得结合具体的工作场景,尤其是财务审计这类专业性很强的岗位。像财务审计,它主要负责的就是对企业内部的财务状况进行审查,确保资金流向合理合法。开头可以从基本职能入手,比如“负责公司日常账目审核,保证账实相符”。这里就需要注意一点,有些人在写的时候可能会漏掉“相符”两个字,只写“账实相”,这样就会显得不太完整。

接着往下写,可以提到具体的流程,像是“参与各类财务报表编制,配合外部审计机构完成年度审计工作”。这里有个小地方容易被忽略,就是“参与”这个词,有些人可能习惯用“负责”或者“主导”,但这两个词范围太大,不如“参与”更贴合实际。还有,说到配合外部审计机构时,可能会忘记强调沟通的重要性,比如“保持与外部机构的良好沟通,及时反馈问题”。

再深入一些,可以加入对细节的关注,“定期检查库存现金及银行存款,确保无异常情况发生”。这里有个小问题,很多人会直接写“检查库存现金和银行存款”,但加上“定期”二字能让职责更加明确,也更能体现工作的持续性。

到了后期的工作内容,可以提及风险管理,“协助制定和完善内控管理制度,防范财务风险”。这一部分可能有人会写成“建立内控制度”,但“完善”这个词能更好地体现工作的延续性,而且“防范财务风险”比“控制风险”更精准,毕竟财务风险更强调的是提前预防。

小编友情提醒:

别忘了提到团队协作,“与各部门密切合作,确保财务数据的准确性”。这里有个小瑕疵,就是“密切合作”虽然没错,但换成“有效协作”可能会显得更专业一些。不过这个小改动不影响整体表达。

写岗位职责的时候,语言要简洁明了,避免冗长复杂的句子。像前面提到的“负责公司日常账目审核,保证账实相符”,短短一句话就把核心职责说清楚了。同时,也要注意用词准确,不要因为疏忽而产生歧义,比如“定期检查库存现金及银行存款”就比“经常检查现金和存款”更精确。

【第5篇】公司财务审计处人员岗位职责怎么写1200字

公司财务审计处人员岗位职责(五)

财务审计处处长岗位职责

1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。

2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。

3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。

财务审计处副处长岗位职责

1.负责业务及国有资产管理

(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。

(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。

(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。

(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。

(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。

2.负责审计及结算中心管理工作

(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。

(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。

(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。

(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。

(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。

成本、工资核算员岗位职责

1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。

2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。

3.进行工资核算及附加费的提取,登记工资明细帐。

报帐员岗位职责

1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。

2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。

3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。

固定资产及资金管理员岗位职责

1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。

2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。

出纳员岗位职责

1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。

2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。

3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。

4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。

微机管理员岗位职责

做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。

书写经验63人觉得有用

写岗位职责的时候,得结合实际工作情况,不能太死板。像财务审计这块儿,你得先把主要任务列出来,像是审核账目,这是最基本的,得确保每一笔账都清清楚楚,不能有糊涂账。还有就是检查财务报表,看看有没有弄虚作假的地方,这很重要,要是报表出了问题,那整个公司的经营状况就可能被误导。

接着说说具体的工作流程,审计人员需要定期去各个部门跑一跑,了解他们的资金流动情况,这能帮助发现问题。比如说采购部,他们买东西花的钱是不是合理,有没有超预算的情况,这些都是要查的。还有就是合同管理这部分,得确保所有的合同都符合规定,防止出现漏洞。

除了日常的审查工作,还得跟其他部门保持良好沟通。有时候,别的部门遇到一些财务上的难题,审计人员就得帮忙分析一下,看看哪里出了岔子。不过,有些时候可能会因为时间紧任务重,审计人员难免会漏掉一些细节,这就需要在后续工作中慢慢弥补了。

书写注意事项:

审计报告也是个关键环节,这份报告得详细记录每次审计的结果,包括发现的问题以及改进建议。要是报告写得不完整或者表述不清,领导看了也是一头雾水,所以一定要仔细核对每一条信息。

有时候,审计人员还要参与一些专项审计项目,这类项目通常比较复杂,涉及面广,需要团队协作才能完成。在这个过程中,每个人都要明确自己的分工,不然很容易出纰漏。比如某次审计,由于负责数据整理的同事疏忽大意,导致部分重要数据没及时更新,结果影响了整个项目的进度。

【第6篇】财务审计助理岗位职责怎么写200字

岗位职责:

1、 参与公司财务审计、财务咨询等项目工作;

2、 配合主审完成工作底稿编制等相关辅助工作。

任职条件:

1、 审计、财务、金融等专业大专以上学历,有会计师事务所工作经验优先;

2、 熟悉审计、税务等业务流程;

3、 熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;

4、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;

5、 具有中国注册会计师资格优先。

书写经验13人觉得有用

财务审计助理这个岗位的职责写起来得心应手的话,其实也挺讲究技巧的。先说说工作内容,主要就是跟着团队跑项目,处理一些基础的数据整理工作。比如每天从财务系统导出各类报表,然后分类存档,这一步特别重要,因为要是弄错了顺序,后面审计的时候就麻烦了。还有就是协助主审做一些简单的数据分析,比如说核对账目和原始凭证是否一致,这个环节需要特别细心,稍微一疏忽可能就会出大问题。

书写注意事项:

还要负责跟各部门沟通协调,确保所有资料都能按时提交。有时候有些部门比较忙,催几次都没反应,这时候就得耐心点,态度好一点,毕竟大家都是为了一个目标嘛。当然,有时候也会遇到一些突发状况,比如突然接到通知说要增加检查项,那这时候就得迅速调整状态,重新安排工作计划。这种情况下,如果能提前准备几个备用方案,那就更好了。

再来说说文件管理这块儿,审计期间会产生大量文档,包括会议记录、访谈纪要什么的,这些都需要及时归档。记得有一次我接手了一个刚接手的项目,发现之前的档案管理有点乱,各种文件混在一起,找东西特别费劲。后来花了两天时间重新梳理了一遍,才勉强理清头绪。所以,平时养成良好的习惯很重要,别等到出了问题才后悔。

财务审计助理有时候还得参与一些培训课程,主要是提升自己的专业能力。毕竟这个行业变化挺快的,如果不持续学习,很容易跟不上节奏。不过有时候培训内容会比较枯燥,尤其是那些理论性的部分,听得多了难免会觉得头疼。但不管怎样,多学点总是好的,至少考试的时候心里有底。

【第7篇】财务审计专员岗位职责怎么写450字

岗位职责:

1、 带领审计助理独立完成企业的年报审计、专项审计等中小型审计项目,参与集团年报审计、条线项目审计、经济责任审计、绩效评价、预算评审、内控咨询等大、中型审计、咨询业务。收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

2、 编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

3、 协调组内成员,并进行指导和培训,使小组成员尽快得到成长;

4、 做好与所在项目的客户的沟通协调工作;

5、 参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职资格:

1、 审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;

2、 具有二年以上事务所审计工作经历,有独立带队主导审计项目经验者优先;

3、 精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;

4、 工作主动性强,能够按时按质完成所分配的工作,负责现有审计业务的质量控制和审核,对助理人员进行有效的督导;

5、 工作认真踏实,有责任心;较强的沟通及协调能力,敬业精神和团队协作意识;

6、 优秀的书面写作和口头表达能力;

7、 能承受高强度的工作压力,能适应经常加班。

书写经验75人觉得有用

写财务审计专员的岗位职责时,得清楚这个岗位主要干什么。财务审计专员,说白了就是对公司账目进行检查,看看有没有问题。这工作挺重要的,因为公司账目要是出了差错,那后果可能很严重。具体来说,得负责审查公司的财务报表,确保数据真实准确。还有,得定期检查各项费用支出是否合理合规,不能乱花钱。另外,还得配合团队完成一些专项审计任务,比如查某个项目有没有漏洞。

在实际操作中,财务审计专员需要熟悉国家相关法律法规,特别是财税方面的规定。比如,增值税发票开得对不对,是不是符合规定,这些都是日常工作中要留意的。有时候,还会遇到一些特殊情况,比如发现某笔资金流向不明,这时候就得深入调查,找出原因。而且,审计过程中产生的资料文件得妥善保存,方便以后查阅。

有时候,财务审计专员还要参与制定和完善公司的内部审计制度,这可是个细致活儿。比如,针对某些高频出现问题的地方,要设计专门的审核流程,这样能有效减少后续麻烦。不过在执行的时候,也得注意沟通技巧,毕竟涉及到和其他部门协调,说话太生硬容易引发矛盾。有时候,为了核实某个细节,可能得跑好几趟相关部门,这就考验耐心了。

财务审计专员不能光盯着数字看,还得学会从宏观角度分析问题。比如通过对比历史数据,判断公司财务状况是否有异常波动。要是发现问题,要及时向领导汇报,但也不能一口咬定某件事肯定有问题,最好能拿出充分证据。有时候,上级可能会给你布置临时任务,比如突击检查某个部门的资金使用情况,这时候就得迅速调整状态,按照既定标准去处理。

其实,写岗位职责的时候,还可以结合公司实际情况加入一些特色要求。比如有的公司特别注重环保节能,那就可以强调财务审计专员在审核项目预算时,也要关注其中涉及的环保成本。还有一点要注意,写职责描述时,别忘了提到工作的时效性,毕竟财务数据都是有时效性的,过期就不好用了。

【第8篇】财务审计主管总部岗位职责职位要求怎么写400字

职责描述:

1.岗位职责:

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核;

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

3. 熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

4. .具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-7年经验

书写经验88人觉得有用

财务审计主管这个岗位,说到底就是企业内部管理链条上的关键一环。从大的方面讲,这工作得对企业的账目情况了如指掌,既要确保账实相符,还得保证各项流程合法合规。具体来说,每天都要面对一堆数字报表,分析它们背后隐藏的问题,比如有没有虚报成本、有没有挪用资金之类的情况。要是发现问题,就得及时向高层汇报,这可不是件轻松的事。

书写注意事项:

这份工作的另一大块儿就是制定审计计划。每个月初就得开始琢磨接下来的工作重点,哪些部门需要重点检查,哪些环节可能存在风险。当然,光靠脑子记肯定是不行的,得有个详细的表格记录下来,方便后续跟进。但有时候忙起来,可能就会忘记更新这份表格,这就容易导致后续的工作节奏被打乱。

再说到职位要求,学历这块儿得是本科及以上,会计或者审计相关专业出身的优先。这年头,没个专业背景,人家连简历都懒得看。而且,工作经验也得够,至少三五年,要是没有过项目管理的经验,恐怕很难胜任。不过有些公司在招聘的时候,可能会忽略这一点,觉得只要能力够强就行,这也算是一些公司比较务实的地方。

至于技能,excel必须得玩得转,各种函数公式得信手拈来,不然面对几十页的报表,根本无从下手。还有,财务软件的操作也是必不可少的,sap也好,金蝶也好,总得熟悉个一两种。但有些刚入行的小年轻,可能只顾着学excel而忽略了其他工具,结果到实际工作中就显得力不从心。

沟通能力在这份工作中也特别重要。毕竟审计不是一个人能完成的任务,得跟各个部门打交道,有时候还要说服对方配合检查。如果表达不清楚自己的想法,很容易产生误会,甚至影响工作进度。但有时候也会遇到一些性格比较固执的同事,沟通起来特别费劲,这时候就需要耐心一点,别急着下结论。

最后再说说薪资待遇,这个因公司而异。一般来说,大公司给得多一些,小公司就相对少点。不过也有例外,有些创业型公司为了吸引人才,会开出高于市场平均水平的薪水。当然,高薪背后往往意味着更多的责任,加班加点那是常事,有时候连周末都得泡在办公室里。

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