第1篇 审计经理助理岗位职责
职责描述:
负责营运流程监督管理,负责提醒公司各部门按照流程要求达到公司标准,对于kpi落地执行,优化配套流程,提升内部运作效益,优化并简化流程管理。
1.针对公司各个部门(包括中国香港和中国大陆)实施相关的财务、营运及合规审计
2.评估公司内部控制系统的充分性和有效性
3.拟订审计计划
4.编写审计检查控制表,执行审计项目
5.报告审计发现,提出审计建议
6.撰写审计报告,与被审计部门开会沟通审计结果
7.参与公司定期的存货盘点,资产盘点和现金盘点。
岗位要求:
1、五年以上内部审计方面的工作经验(拥有房地产、零售、物业管理或it行业审计背景的优先考虑)。
2、大学本科或以上学历,会计学、财务管理等相关专业。拥有cpa/acca/cia/cisa等专业资格证书。
3、熟练使用电脑软件,尤其是word, spreadsheets 和 powerpoint良好的中英文口头及书面表达能力
4、具备良好的人际交往与沟通协调技巧,出色的报告撰写能力。
5. 具有较好的承压能力和接受部分出差。
第2篇 安全审计经理岗位职责
职责描述:
1、负责制定并维护it安全检查标准;
2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;
3、负责推动it安全风险改进。
任职要求:
1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;
2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;
3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;
4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;
5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。
第3篇 审计监察部经理岗位职责
审计监察部经理 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;
2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;
3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;
4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;
5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。
任职资格:
1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;
2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;
3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;
4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;
5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。
任职资格:
1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景
第4篇 信息安全审计经理岗位职责
职责描述:
1、负责调查内部信息安全事件;
2、负责信息安全调查方法的改进和优化。
任职要求:
1.掌握各类信息安全事件的调查方法;
2.从事过信息安全调查相关的工作;
3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;
4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;
5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;
6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;
7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。
第5篇 审计经理岗位职责职位要求
岗位职责:
(1)组织实施对大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
(2)组织实施新三板项目的审计工作;
(3)组织发债审计项目的审计工作;
(4)对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强;
(5)对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议;
(6)薪酬根据实际能力面议。
职位要求:
(1)全日制本科以上学历;英语四级以上
(2)通过注册会计师考试,具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历;有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历,有独立完成新三板项目、发债审计项目的经验,有企业发债审计的经验,有ipo项目经历者优先;
(3)为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神;
(4)熟悉企业会计准则和审计准则(2006年2月颁布),能熟练编制集团公司合并财务报表;
(5)熟悉证券行业相关法律法规,有证券资格者优先;
(6)特别优秀的上述条件可以适当放宽。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
第6篇 安全审计经理岗位职责任职要求
安全审计经理岗位职责
安全审计经理 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;
2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作
3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;
4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;
5.负责公司内部信息安全教育与培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;
2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;
3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;
4.熟悉企业内部安全教育培训工作;
5.具备丰富风险识别、流程优化经验;
6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;
7.具有it信息安全审计经验者优先;
8.cisa证书获得者优先。
9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。
10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;
2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作
3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;
4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;
5.负责公司内部信息安全教育与培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;
2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;
3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;
4.熟悉企业内部安全教育培训工作;
5.具备丰富风险识别、流程优化经验;
6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;
7.具有it信息安全审计经验者优先;
8.cisa证书获得者优先。
9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。
10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。
安全审计经理岗位
第7篇 监察审计部经理岗位职责及相关职位要求
监察审计部经理职位要求
1.大专以上学历,法律、公安相关专业;
2.通过国家司法考试,3年以上法律工作经验(法院、检察院或律师事务所);
3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。
监察审计部经理岗位职责
1.受部门长指派,参加具体审计、监察活动;
2.负责审计、监察资料的整理、归档工作;
3.编制监审业务工作底稿;
4.按sox的规定,根据总部的要求,完成内部控制审;
5.每年更新、完善内控相关资料;
6.负责采购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈意见书;
7.负责举报事件的收集、调查、处理;
8.上级主管交办的其他任务。
第8篇 财务审计审计经理岗位职责
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
第9篇 基建审计经理岗位职责
1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;
2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;
3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的能力;
4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;
5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。
6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;
7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;
8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。
第10篇 审计部经理岗位职责要求
1.全面负责集团及下属公司的审计工作。
2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。
3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。
4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。
5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。
6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。
7.对审计部人员进行管理。
8.编写全面审计报告和专项审计报告。
9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。
第11篇 审计经理岗位职责工作内容
审计经理职位要求
教育培训:统计、财务等专业本科以上学历。专业证书有:国家财政部的注册会计师cpa(certified public account)认证。
工作经验:5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
审计经理岗位职责/工作内容
按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
第12篇 审计it审计经理岗位职责
工作职责:
1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;
2、独立领导完成c-sox相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;
3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;
4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;
5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;
2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;
3、了解cobit is内控框架,对c-sox it合规要求有充分认识;
4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;
5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;
6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作; 具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。
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