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审计经理岗位职责职位要求(十二篇)

发布时间:2024-11-25 热度:39

审计经理岗位职责职位要求

第1篇 审计经理岗位职责职位要求

岗位职责:

(1)组织实施对大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;

(2)组织实施新三板项目的审计工作;

(3)组织发债审计项目的审计工作;

(4)对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强;

(5)对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议;

(6)薪酬根据实际能力面议。

职位要求:

(1)全日制本科以上学历;英语四级以上

(2)通过注册会计师考试,具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历;有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历,有独立完成新三板项目、发债审计项目的经验,有企业发债审计的经验,有ipo项目经历者优先;

(3)为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神;

(4)熟悉企业会计准则和审计准则(2006年2月颁布),能熟练编制集团公司合并财务报表;

(5)熟悉证券行业相关法律法规,有证券资格者优先;

(6)特别优秀的上述条件可以适当放宽。

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第2篇 审计项目经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户进行良好的沟通,维护客户关系;;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、担任项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;

职位要求:

1、具有注册会计师执业资格;专科及以上学历;

2、三年及以上会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

3、 热爱注册会计师行业,工作责任心强;

4、具有较强的文字表达能力、沟通协调能力;

5、能承受持续的工作压力,适应短期出差。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第3篇 岗位职责说明书-审计部经理

审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,为企业避免不必要的损失。工作的特点要求他们既要熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识,还要有较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。除具有国家财政部的注册会计师cpa认证外,还需要有丰富的审计工作经验。

岗位描述:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;

2、具有注册会计师或审计师资格;

3、三年以上审计管理经验;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

第4篇 风险审计经理岗位职责

岗位职责:

1、负责总部及区域下属公司营运及营销业务的风险评估及监控;

2、负责总部营销与营运业务的内部审计及相关项目性工作;

3、负责总部营销与营运业务制度年度评审及相关工作;

4、负责参与组织各部门非营销营运类的审计、内控评价和效能监察等项目工作;

5、上级领导布置的其他相关工作。

任职资格:

1、全日制本科及以上学历,会计、财务、审计、经济、营销等相关专业,具备审计、财务相关专业资格证的优先考虑;

2、中大型企业,从事快消及相关行业年限3年以上;

3、逻辑思维能力强,工作积极,诚实可信,有较强的沟通能力、责任心和团队协作精神;

4、抗压能力及适应能力强;

5、能熟练操作office各类办公软件,并熟练掌握数据分析等工具;

6、有快消品行业经验或风险管理经验者可优先考虑。

第5篇 审计部经理岗位职责要求

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。

2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。

4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。

5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。

6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。

7.对审计部人员进行管理。

8.编写全面审计报告和专项审计报告。

9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

第6篇 安全审计经理岗位职责

职责描述:

1、负责制定并维护it安全检查标准;

2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;

3、负责推动it安全风险改进。

任职要求:

1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;

2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;

3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;

4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;

5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。

第7篇 审计部副经理岗位职责

岗位职责:

1. 根据董事会(长)的要求,明确公司审计工作定位,制定公司审计工作和年度计划;

2. 根据国家法律法规和公司制度的要求,建立和完善公司审计工作各项制度,细化审计工作流程,推进审计工具和成果的标准化;

3. 负责组织和指导部门人员开展审计工作,通过资产、财务收支、费用成本、投资等方面的审计,对公司经营效益、效率进行评价;

4. 负责组织和指导部门人员对各相关部门和人员开展审计工作,通过财务预决算、信贷计划、经济合同执行等方面,对相关部门执行财务制度、内控制度的情况进行监督审计;

5. 负责会同有关部门或外聘专业机构,对财务制度,内部控制制度的合法、合规、健全情况进行分析研究,反馈评估结果和改进措施,并督促改进;

6. 根据董事会(长)授权,参与对公司发展经营管理有重大影响的事项的审计监督;

7. 领导交办的其他工作。

任职资格:

1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业;

2. 具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业的专业知识和业务能力;

3. 熟悉有关会计法、审计法、税收法律等法规和现代企业管理知识,能熟练应用内部审计标准程序和技术,有一定的审计财务、法务和其它相关专业工作经验;

4. 从事财务、审计相关工作8年以上;

5. 具有优秀的组织能力、协调沟通能力、过程监控、分析解决问题的能力、调查研究、综合分析专业判断能力、开拓创新和带领团队的能力、文字表达及计算机操作能力;

6. 具备全局意识、专业保密意识的专业素养;

7. 中级审计师或注册会计师优先考虑。

第8篇 系统审计经理岗位职责

岗位职责:

1. 负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

2. 负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

3. 根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

4. 对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

6.所负责产品线的知识整理

任职资格:

1.本科及以上学历

2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

3.具备一定的财务知识;

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

8.能够承担压力;

第9篇 信息安全审计经理岗位职责

职责描述:

1、负责调查内部信息安全事件;

2、负责信息安全调查方法的改进和优化。

任职要求:

1.掌握各类信息安全事件的调查方法;

2.从事过信息安全调查相关的工作;

3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;

4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;

5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;

6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;

7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。

第10篇 财务审计经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验; 2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先; 3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目; 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强 的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第11篇 内控审计项目经理岗位职责

财务共享中心(项目经理、审计、内控) 财务共享中心工作-浦东张江园区

项目经理:负责内外共享项目管理

运营经理:共享项目流程把控

内控主管:内控审计

审计 财务共享中心工作-浦东张江园区

项目经理:负责内外共享项目管理

运营经理:共享项目流程把控

内控主管:内控审计

审计

第12篇 审计高级项目经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,为合伙人提供合理化建议;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

5、领导交办的其他工作。

职位要求:

1、大学本科及以上学历,具有注册会计师执业资格;

2、精通现行企业财务会计、审计、税法等相关专业知识和政策;

3、大中型事务所5年以上从业经验,3年以上独立带队执行大中型项目工作经历;

4、具有一定的项目计划、组织、监督经验及团队建设能力;

5、热爱注册会计师行业,身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

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