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审计经理岗位职责工作内容(十二篇)

发布时间:2024-02-18 热度:86

审计经理岗位职责工作内容

第1篇 审计经理岗位职责工作内容

审计经理职位要求

教育培训:统计、财务等专业本科以上学历。专业证书有:国家财政部的注册会计师cpa(certified public account)认证。

工作经验:5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

审计经理岗位职责/工作内容

按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

第2篇 财务审计经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验; 2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先; 3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目; 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强 的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第3篇 审计监察部经理岗位职责

审计监察部经理 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;

2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;

3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;

4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;

5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。

任职资格:

1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景 1、根据国家法律和公司章程的要求,编制、更新及修改审计监察制度及实施细则初稿,收集各中心/部门营运管理制度并进行审计监察;

2、组织实施各项审计监察计划和其它审计监察事项;

3、组织实施对集团内部人员或外部合作单位的廉政举报事项调查,负责廉洁培训、管理制度修订、防范运营及廉政风险、堵塞管理漏洞等;

4、组织实施日常运营活动中重大经营活动、重大合同、年度招标采购等的法务审计监察工作;

5、负责法务运营及廉政方面的风险管控等相关工作。

任职资格:

1、统招全日制本科及以上学历,财务、法律相关专业背景

第4篇 高速公路审计经理岗位职责

岗位要求:

1、大学本科或相当学历。审计、经济、工程类相关专业;

2、具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;

3、具备路桥行业过程审计经验;

4、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;

5、较强的数据收集、整理、分析能力,通过对各种数据的整理,分析相互间的关联性和合理性来发现相关问题;

6、较好的组织协调能力,人际沟通能力,独立分析判断能力,监督指导能力,工作严谨细致。

岗位职责:

1、负责对集团控股、全资子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计和监督;

2、负责对集团及控股、全资子公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;

3、负责对集团控股、全资子公司基建、高速公路项目的工程管理及其相关的财务收支情况进行审计和监督;

4、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;

5、负责对发生重大财务异常情况的集团控股、全资子公司进行专项审计;

6、协助配合集团公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。

第5篇 集团审计经理岗位职责

集团审计经理 岗位:审计经理 薪资:面议

下属人数:2-3 人

岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。 重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。 岗位:审计经理 薪资:面议

下属人数:2-3 人

岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。

第6篇 it审计经理岗位职责

it审计经理 职责:

1、确定it审计方针,建立it审计框架和大纲,编写审计底稿,准备审计工具,确保审计结果的一致性;2、执行季度性或专项it审计任务,汇报审计发现,提供缺陷整改建议;

3、谨慎采用适当的技术手段提高对审计有效性和深度;

4、提出持续改进公司it管理框架建议,包括制度规范、流程、标准、基线等;

5、执行年度it审计计划,编制it审计测试方案和底稿,完成各类测试;

6、为各类it审计发现的问题提供针对性解决方案,并协调跟进整改计划;

7、根据需要为相关业务系统进行it安全评估、流程梳理和系统内控评估;

8、根据需要对it安全事件、人员舞弊进行调查。

要求:

1、本科及以上学历,计算机、信息管理、软件工程、审计等相关专业;

2、4年及以上it审计、风险管理、内部控制或信息安全工作经验,具备crisc、cgeit、cissp、iso2000027001la、itil、cisa、giac等相关资质证书者优先;

3、深入理解it内控或风险管理策略、措施、标准、指导原则及基准的制定原则,熟悉it内部控制体系、it服务管理体系、信息安全管理体系、质量管理体系(如coso、cobit、itil、iso20000、iso27001、iso9001)等标准规范;

4、高主动性,团队合作意识及优秀的报告撰写能力,能够在压力下工作。

工作地:宁波 职责:

1、确定it审计方针,建立it审计框架和大纲,编写审计底稿,准备审计工具,确保审计结果的一致性;2、执行季度性或专项it审计任务,汇报审计发现,提供缺陷整改建议;

3、谨慎采用适当的技术手段提高对审计有效性和深度;

4、提出持续改进公司it管理框架建议,包括制度规范、流程、标准、基线等;

5、执行年度it审计计划,编制it审计测试方案和底稿,完成各类测试;

6、为各类it审计发现的问题提供针对性解决方案,并协调跟进整改计划;

7、根据需要为相关业务系统进行it安全评估、流程梳理和系统内控评估;

8、根据需要对it安全事件、人员舞弊进行调查。

要求:

1、本科及以上学历,计算机、信息管理、软件工程、审计等相关专业;

2、4年及以上it审计、风险管理、内部控制或信息安全工作经验,具备crisc、cgeit、cissp、iso2000027001la、itil、cisa、giac等相关资质证书者优先;

3、深入理解it内控或风险管理策略、措施、标准、指导原则及基准的制定原则,熟悉it内部控制体系、it服务管理体系、信息安全管理体系、质量管理体系(如coso、cobit、itil、iso20000、iso27001、iso9001)等标准规范;

4、高主动性,团队合作意识及优秀的报告撰写能力,能够在压力下工作。

工作地:宁波

第7篇 审计部经理岗位职责要求

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。

2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。

4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。

5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。

6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。

7.对审计部人员进行管理。

8.编写全面审计报告和专项审计报告。

9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

第8篇 审计经理岗位职责职位要求

岗位职责:

(1)组织实施对大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;

(2)组织实施新三板项目的审计工作;

(3)组织发债审计项目的审计工作;

(4)对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强;

(5)对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议;

(6)薪酬根据实际能力面议。

职位要求:

(1)全日制本科以上学历;英语四级以上

(2)通过注册会计师考试,具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历;有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历,有独立完成新三板项目、发债审计项目的经验,有企业发债审计的经验,有ipo项目经历者优先;

(3)为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神;

(4)熟悉企业会计准则和审计准则(2006年2月颁布),能熟练编制集团公司合并财务报表;

(5)熟悉证券行业相关法律法规,有证券资格者优先;

(6)特别优秀的上述条件可以适当放宽。

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第9篇 审计经理岗位职责、任职条件以及应具备的条件

审计经理含义

审计经理,负责监督企业经济活动和管理流程,及时发现在企业经济活动中的资金使用、业务流程等过程中的漏洞,通过开展独立、客观、公正的审计,运用系统规范的方法监督企业风险控制和管理,为企业提供预警服务,避免造成损失。

审计经理岗位职责

审计经理是审计队伍的队长,岗位职责如下:

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理应具备的能力

1.具有组织领导能力;

2.综合协调能力;

3.改革创新能力;

4.敏锐的洞察力及预见力;

5.勇于承担责任;

6.严于律己,善于决策。

审计经理任职资格

1.财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;

2.具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;

3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;

4.具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;

5.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

审计经理职业发展

审计经理的发展方向是审计总监,审计经理在日常工作中要注意学习和观察,成为审计总监需要学会如何建立审计领导班子,如何管理领导班子。扎实的专业知识、丰富的经验和具有全局观是走向成功必不可少的基石。 审计经理属于中高端人才,企业招聘可以与猎头网合作,快速精准的帮你找到合适的人才。

第10篇 安全审计经理岗位职责

职责描述:

1、负责制定并维护it安全检查标准;

2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;

3、负责推动it安全风险改进。

任职要求:

1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;

2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;

3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;

4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;

5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。

第11篇 审计部副经理岗位职责

岗位职责:

1. 根据董事会(长)的要求,明确公司审计工作定位,制定公司审计工作和年度计划;

2. 根据国家法律法规和公司制度的要求,建立和完善公司审计工作各项制度,细化审计工作流程,推进审计工具和成果的标准化;

3. 负责组织和指导部门人员开展审计工作,通过资产、财务收支、费用成本、投资等方面的审计,对公司经营效益、效率进行评价;

4. 负责组织和指导部门人员对各相关部门和人员开展审计工作,通过财务预决算、信贷计划、经济合同执行等方面,对相关部门执行财务制度、内控制度的情况进行监督审计;

5. 负责会同有关部门或外聘专业机构,对财务制度,内部控制制度的合法、合规、健全情况进行分析研究,反馈评估结果和改进措施,并督促改进;

6. 根据董事会(长)授权,参与对公司发展经营管理有重大影响的事项的审计监督;

7. 领导交办的其他工作。

任职资格:

1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业;

2. 具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业的专业知识和业务能力;

3. 熟悉有关会计法、审计法、税收法律等法规和现代企业管理知识,能熟练应用内部审计标准程序和技术,有一定的审计财务、法务和其它相关专业工作经验;

4. 从事财务、审计相关工作8年以上;

5. 具有优秀的组织能力、协调沟通能力、过程监控、分析解决问题的能力、调查研究、综合分析专业判断能力、开拓创新和带领团队的能力、文字表达及计算机操作能力;

6. 具备全局意识、专业保密意识的专业素养;

7. 中级审计师或注册会计师优先考虑。

第12篇 信息安全审计经理岗位职责

职责描述:

1、负责调查内部信息安全事件;

2、负责信息安全调查方法的改进和优化。

任职要求:

1.掌握各类信息安全事件的调查方法;

2.从事过信息安全调查相关的工作;

3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;

4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;

5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;

6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;

7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。

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